令和7年度予算を公表

◎一般会計歳出歳入構成図
※（）内は構成比。〈〉内は前年度比

◆一般会計歳出
780億7,400万円

民生費
407億5,086万円
（52.2％）〈＋6.3％〉

教育費
106億9,614万円
（13.7％）〈＋12.8％〉

総務費
74億2,038万円
（9.5％）〈＋16.4％〉

衛生費
64億9,008万円
（8.3％）〈＋1.3％〉

土木費
54億8,785万円
（7.0％）〈＋10.7％〉

公債費
32億4,520万円
（4.2％）〈▲2.9％〉

消防費
23億1,435万円
（3.0％）〈▲4.3％〉

その他（商工費・議会費など）
16億6,914万円
（2.1％）〈＋20.5％〉


◆一般会計歳入
780億7,400万円

市税
322億4,265万円
（41.3％）〈＋6.1％〉

国庫支出金
146億7,066万円
（18.8％）〈＋14.9％〉

都支出金
128億2,423万円
（16.4％）〈＋10.5％〉

繰入金
42億7,642万円
（5.5％）〈▲5.4％〉

地方消費税交付金
41億円
（5.2％）〈＋5.1％〉

地方交付税
22億3,000万円
（2.9％）〈＋4.7％〉

市債
19億8,010万円
（2.5％）〈＋24.6％〉

諸収入
16億3,749万円
（2.1％）〈＋49.0％〉

使用料および手数料
13億4,638万円
（1.7％）〈▲3.1％〉

その他（地方譲与税・分担金・負担金など）
27億6,607万円
（3.6％）〈▲15.9％〉


◆一般会計歳出（性質別）
780億7,400万円
〈歳出予算を違う視点（性質別）で見ると〉

扶助費
社会保障に要する費用
263億3，617万円
（33.7％）〈＋9.5％〉

物件費
委託料や備品購入費、消耗品費など
138億8，658万円
（17.8％）〈＋8.8％〉

人件費
職員給与や市長、市議会議員の報酬
121億2，941万円
（15.5％）〈＋2.6％〉

補助費等
各種団体への補助金など
90億1，493万円
（11.6％）〈＋10.6％〉

繰出金
特別会計に渡すお金
88億1，700万円
（11.3％）〈▲1.6％〉

公債費
借金の返済と利子の支払い
32億4，520万円
（4.2％）〈▲2.9％〉

普通建設事業費
道路、公共施設整備のための経費
31億9,037万円
（4.1％）〈＋10.7％〉

その他
維持補修費、予備費など
14億5,434万円
（1.8％）〈＋106.3％〉



◎特別会計の概要
前年度当初予算に比べ3.5％（20億8,820万円）増加となりました。

主な増減要因
・国民健康保険特別会計…被保険者数の減少などに伴い2.3％（4億156万円）減少
・土地区画整理事業特別会計…区画整理事業の総点検と組合施行の開始などにより30.2％（7億2,101万円）増加
・介護保険特別会計…高齢化の進展や介護サービス需要の増加などにより7.5％（12億205万円）増加
・下水道事業会計…雨天時侵入水調査などの管渠（かんきょ）調査業務委託料の増加などにより3.9％（2億2,579万円）増加

【区分】国民健康保険特別会計
【予算額】173億8,839万円
【対前年度当初予算比増減率】▲2.3％

【区分】土地区画整理事業特別会計
【予算額】31億948万円
【対前年度当初予算比増減率】＋30.2％

【区分】介護保険特別会計
【予算額】172億7,108万円
【対前年度当初予算比増減率】＋7.5％

【区分】後期高齢者医療特別会計
【予算額】57億8,612万円
【対前年度当初予算比増減率】＋2.0％

【区分】市立病院事業会計
【予算額】115億8,576万円
【対前年度当初予算比増減率】＋2.0％

【区分】下水道事業会計
【予算額】60億4,482万円
【対前年度当初予算比増減率】＋3.9％

【区分】計
【予算額】611億8,565万円
【対前年度当初予算比増減率】＋3.5％